迈威(上海)生物科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责组织领导内部控制日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括迈威(上海)生物科技股份有限公司及其多家子公司,涵盖采购管理、销售管理、人力资源管理、研发项目管理等主要业务和事项,以及高风险领域如研发项目管理和资金管理。
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章制度开展内部控制评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告PG电子官方网站 PG电子网址期内,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大、重要缺陷,一般缺陷已在报告期内整改完毕。2025年度,公司将持续推进内部控制体系的建设和优PG电子 PG平台化,完善各项内控制度,强化监督检查,提升内控管理水平,有效防范风险,促进健康发展。董事长刘大涛于2025年3月30日签署此报告。
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