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冠盛股份:2024年度内部控制评价报告内容摘要
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冠盛股份:2024年度内部控制评价报告内容摘要
发布时间:2025-03-31 06:08
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  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

  报告指出,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制被认定为有效。纳入评价范围的主要单位包括公司总部各职能部门及各子公司,涵盖销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等主要业务和事项,以及对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等高风险领域。

  公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大、重要或一般缺陷。2025年公司将加强风险管理意识,推进内部控制体系建设,促进公司健康、可持续发展。

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