7.68万元,支出决算为5.70万元,完成全年预算的74.22%,比上年决算数6.49万元,减少0.79万元,下降12.17%,主要原因是:落实过紧日子政策,减少非必要开支。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算2.70万元,公务接待费支出决算3.00万元。
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:无因公出国(境)费支出;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用PG电子模拟器 PG电子网站财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为3.70万元,支出决算为2.70万元,比上年决算数2.89万元,减少0.19万元,下降6.57%,其中:
PG电子官方网站 PG电子网址公务用车购置支出0.00万元,全年预算数为0.00万元,完成全年预算的0%。预决算PG电子模拟器 PG电子网站存有差异原因是:无公务用车购置支出;比上年决算数增加0.00万元。原因是:与去年持平,无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出2.70万元,全年预算数为3.70万元,完成全年预算的72.97%,预决算存有差异原因是:落实过紧日子政策,压减公务用车购置及运行费支出;比上年决算数减少0.19万元。原因是:落实过紧日子政策,压减公务用车购置及运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆,全年运行费支出2.70万元。
(三)公务接待费支出预算为3.98万元,支出决算为3.00万元,完成全年预算的75.38%,预决算存有差异原因是:落实过紧日子政策,压减公务接待费支出;比上年决算数3.60万元,减少0.60万元,下降16.67%,主要原因是:落实过紧日子政策,压减公务接待费支出。国内公务接待批次22次,人次283次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“PG电子官方网站 PG电子网址三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。